不符合报告(一)

不符合报告

XX-R-008-A

NO:

审核部门:

配合人员:

不符现象描述:

内审员: 日期: 部门主管认同:

纠正和预防措施:

责任部门: 责任人: 预计完成时间:

执行效果确认:

确认人: 时间:

总经理意见:

未完成时需经总经理签名