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不符合报告
XX-R-008-A
NO:
审核部门:
配合人员:
不符现象描述:
内审员: 日期: 部门主管认同:
纠正和预防措施:
责任部门: 责任人: 预计完成时间:
执行效果确认:
确认人: 时间:
总经理意见:
未完成时需经总经理签名