内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告

编号:QR/QXT-009

审核目的

为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性

审核范围

所有部门

审核依据

×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉

审核日期

编制人

编制日期

质量管理体系内部审核综述

一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况

不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。

二、 质量管理体系运行状况评价

结论:

总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。

三、成 效 及 表 扬

各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。

No.

问 题 点

纠正、预防措施

完成期限

负责人

检查人

1

产品标识工作的实施较差

不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识

奖惩建议

审核组长:

批准意见

厂长: