内部质量管理体系审核报告
编号:QR/QXT-009
审核目的
为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性
审核范围
所有部门
审核依据
×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉
审核日期
编制人
编制日期
质量管理体系内部审核综述
一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况
不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不符合。
二、 质量管理体系运行状况评价
结论:
总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、执行的力度不够,这就要求全员对质量体系还需要继续加深理解,严格执行,不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。
三、成 效 及 表 扬
各部门按照体系执行情况基本符合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。
No.
问 题 点
纠正、预防措施
完成期限
负责人
检查人
1
产品标识工作的实施较差
不合格产品放置在标有不合格标记,未标识的产品及时标识
奖惩建议
无
审核组长:
批准意见
厂长:
备
注